![]() |
Открытое Акционерное Общество |
| 394036, г. Воронеж ул. Революции 1905 г., дом 2 |
тел./факс (0732) 52-35-40, 52-20-41 тел. (0732) 59-76-75 e-mail: muka@comch.ru, mkv@intercon.ru |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата | 2009 02 27 | |
| Организация ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | 00932726 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 003666025010 |
| Вид деятельности Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки |
по ОКВЭД | 15.61.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47/16 |
| Еденица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Местонахождение (адрес) 643,394036,36,,Воронеж,,ул. Революции 1905г.,2,, |
||
Дата утверждения Дата отправки (принятия) |
27.02.2009 |
|
| АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 38 | 31 |
| Основные средства | 120 | 57760 | 55247 |
| Незавершенное строительство | 130 | 16082 | 20644 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 73279 | 73530 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 407 | 569 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| - | 151 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 147566 | 150021 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 74845 | 23470 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 62909 | 12866 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 11755 | 9792 |
| товары отнруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 181 | 812 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| - | 218 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2539 | 927 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | 1526 | 7086 |
| в том числе: покупатели и заказчики |
231 | 1526 | 7086 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | 39214 | 16624 |
| в том числе: покупатели и заказчики |
241 | 28444 | 15104 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 4841 |
| Денежные средства | 260 | 6787 | 7320 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| - | 271 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 124911 | 60268 |
| Баланс | 300 | 272477 | 210289 |
| ПАССИВ | Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 22068 | 22068 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( - ) | ( - ) |
| Добавочный капитал | 420 | 18227 | 18010 |
| Резервный капитал | 430 | 3310 | 3310 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 3310 | 3310 |
| - | 433 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 136074 | 129888 |
| Итого по разделу III | 490 | 179679 | 173276 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1619 | 968 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| - | 521 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 1619 | 968 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | 15000 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 74309 | 34591 |
| в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | 69592 | 29035 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1270 | 1602 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 568 | 37 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 737 | 3735 |
| прочие кредиторы | 625 | 2142 | 182 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 1870 | 1454 |
| Прчие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| - | 661 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 91179 | 36045 |
| Баланс | 700 | 272477 | 210289 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | 75781 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | 31 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 30880 | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Активы стоимостью 10 и 20 тыс. руб. | 995 | 2876 | 3494 |
| Руководитель | Кузьминов Анатолий Иванович |
Гл. бухгалтер | Попова Людмила Петровна | ||
| __________ (подпись) |
________________ (расшифровка подписи) |
__________ (подпись) |
________________ (расшифровка подписи) |
"27" 02 2009г.
394036 Россия, Воронеж ул. Революции 1905 года, 2
Тел/факс: (4732) 52-28-21
mkv@intercon.ru
